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公司日常费用报销规定及流程图-文库吧

2024-04-06 20:23 本页面


【正文】 据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。借款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;2. 报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经总经理批准后到财务部报账;、真实性、合理性予以复核; 第三章 差旅费报销程序一、费用标准:职 务     交通工具   住宿标准   伙食标准   外埠市内交通费用一般员工   火车硬卧   150元/天   40元/天     40元/天经理    飞机/火车    180元/天    50元/天     50元/天总经理  飞机/火车  实报实销   实报实销    实报实销职 务     交通工具   住宿标准   伙食标准   外埠市内交通费用一般员工   火车硬卧   120元/天   30元/天     30元/天经理    飞机/火车    150元/天    40元/天     40元/天
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