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用友u8产品培训预算管理概述课程-wenkub

2023-03-11 13:02:56 本页面
 

【正文】 Unit 3 预算调整Unit 4 预算控制Unit 5 预算分析Unit 6 其他改进总体课程安排总体课程安排Unit 1 预算编制 — 项目预算管理 应用场景 1:管理项目类预算的企业和事业单位,希望以单据形式录入预算表数据,目前的列表式预算输入界面与企事业单位项目预算录入习惯不符,用户希望录入项目预算时,分表头、表体两部分,表头展现项目信息,表体录入各期间、各预算指标的预算数据。n 数据不受预算发布影响n 可以直接使用单据进行预算调整,不支持预算调整单方式预算调整。 Unit 1 预算编制 — 项目预算管理 应用场景 2:编制的实施收入预算表( A表),编制的维护收入预算表( B表) 在实际应用中,用户希望借助软件生成服务收入预算表( C表) Unit 1 预算编制 — 项目预算管理关键特性 2:n 动态行预算表自动生成,包括可变行预算表、按行编制的列表式预算表、按表编制的列表式预算表,可以生成数据的为预算口径维度u 只有当因变量预算口径构成粗于等于自变量的预算口径构成时,才可以生成数据,粗于时汇总生成;u 只有当因变量口径的级次大于等于自变量的口径级次时,才可以生成数据,大于时汇总生成;u 支持手动增加行:重新生成时,只覆盖自动生成的数据部分。 Unit 1 预算编制 — 项目预算管理n预算表设计n编制机构指定n预算编制Unit 1 预算编制 — 项目预算管理 — 单据编制Unit 1 预算编制 — 项目预算管理 — 动态行数据自动生成Unit 1 预算编制 — 其他改进关键特性:n 在对列表式预算表进行审批时,可以记载和查看审批结论和审批意见,以便于编制人查看审批不通过的原因。n 预算编制:保存预算历史数据时,同时保存审批意见;查看历史数据时,同时查看和打印历史审批意见 Unit 1 预算编制 — 其他改进n预算编制n预算调整Unit 1 预算编制 — 其他改进概述Unit 1 预算编制Unit 2 权限管理Unit 3 预算调整Unit 4 预算控制Unit 5 预算分析Unit 6 其他改进总体课程安排总体课程安排Unit 2 权限管理关键特性 1:支持预算口径权限Unit 2 权限管理关键特性 2:支持权限范围内的数据汇总:按照查询人员权限范围内的数据进行汇总,包含编制表(固定表、可变行表),查询表,分析表,预算查询,支持预算项目和预算口径(预算机构权限和预算口径权限)两个维度的权限汇总。n 提供预算调整查询条件的保存。用户可以根据实际需要设置采购类型对采购后马上投入使用的办公用品、礼品等非材料采购进行控制。n 物品领用控制:需要入库物品(非材料,如办公用品等低值易耗品),在物品领用时进行预算控制。以生产用固定资产采购为例:生产部门向采购部门发出采购申请,需要采购某设备一台,价格大概为 50万元。如果订单金额高于请购时的预估金额,则调增预算耗用,如果订单金额低于请购时的预估金额,则调低预算耗用。n 在请购单、订单、采购发票模板中增加预算项目、预算口径数据项;录入单据时录入预算项目,根据预算管理档案与平台档案对照关系,选择预算项目对应的预算口径档案。n 控制时点:在单据保存或审批时控制,由采购系统设置为选项。Unit 4 预算控制 — (固定)资产采购控制n预算表设计、预算编制n控制规则n采购系统选项n采购单据模板n请购单、采购订单、采购发票业务控制n超预算审批n控制报告Unit 4 预算控制 — (固定)资产采购控制Unit 4 预算控制 — 超预算审批流应用场景:n 在实际业务执行过程中,超预算时,往往需要经多道审批程序,才能继续执行该项业务,例如先需要经过部门经理审批,而后需要经过主管副总审批n 不同预算项目,审批人不同;例如销售经理负责与销售费用相关的超预算审批。Unit 4 预算控制 — 超预算审批流
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