【导读】管理部门,对账资料保管期限为。等参与的对账体系。应将相关文档客户联返还客户,银行联与一同保管。账务调节信息的录入。对账单、小余额账单按发送对账单。则,以电子验印为主,手工验印为辅。账户/贷款文书合同将成为自动附属协议下的。10、应受理客户的查询、补打明细对账单要求。告部门主管,人民币元每笔以上的大额差错,无论是否找回均须报告现金业务主管部门。相结合,禁止单一采用机具清点。如客户提出异议,需当场复核并处理。部区域,不得有盲区。物品共同承担责任。金库门钥匙只许垂直交接,金库门密码每个管库员一组,不得交接,换人管库启用本人掌管的密码。
【正文】 再鉴定能力。 () 收入现金先记账后收缴款,付出现金先付款后记账,保证账款相符。 () 实行单人临柜,必须配备监控设备,在有效的监控下完成。(√) 收入外币现金,无论点钞机具配备如何,均需手工机具清点相结合,禁止单一采用机具清点。 (√) 付出现 金,客户在营业柜台清点时,经办人员要予以目视,如客户提出异议,需当场复核并处理。 (√) 金库库区必须配备视频监控报警设备,且监控范围需覆盖全部区域,不得有盲区。 (√) 金库管理实行双人当班、同进、同出、同操作,任何时候、任何情况都禁止单人开启金库门锁,两个当班的管库员对库内现金、物品共同承担责任。 (√) 金库(备用)门的钥匙、密码必须认真妥善保管。换人管库,金库门钥匙只许垂直交接,金库门密码每个管库员一组,不得交接,换人管库启用本人掌管的密码。 (√) 现金出纳业务及金库所在 部门的管理人员无权查阅录像资料。 ()